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河上镇2019年度财政预算

时间:2019-04-02 09:43:25   来源:   

一、2019年财政预算

2019年是实施乡村振兴战略的关键之年,也是打造强富美高的城市栖息地、活力新河上的重要一年。按照镇党委确定的全年工作目标任务,我镇2019年财政预算安排和财政工作的指导思想是:全面贯彻镇十三届四次党代会精神 ,围绕产城融合、古韵传承、乡村振兴三大战略,坚持发展新理念,积极组织财政收入,着力推进稳增长、调结构、惠民生等各项工作,促进全镇经济和社会事业持续健康发展,为河上乡村振兴继续走在全区前列提供坚实的财力保障。根据这一指导思想,2019年财政收支预算编制如下:

(一)一般公共预算安排情况

1、一般公共预算收入

根据全镇国民经济计划指标,结合地方财源实际,全镇2019年一般公共预算收入预期为19126万元,同口径比上年实绩增长18%。

2019年全镇财政预算收入安排情况详见附表一。

2、一般公共预算可安排资金

按现行财政体制测算,全镇一般公共预算可用财力预期为28000万元,调入预算稳定调节基金328.71万元,一般公共预算可安排资金为28328.71万元,比上年预算增长152.03%。

3、一般公共预算支出

按照财政收支平衡原则,全镇一般公共预算支出安排为28328.71万元,比上年预算增长152.03%。

2019年全镇预算支出安排情况详见附表二。

(二)政府性基金预算安排情况

全镇政府性基金收入预期为13250万元,比上年实绩减少31.7%,主要是土地出让金收入减少,其中:土地出让收入13000万元,上级补助250万元;

安排政府性基金支出预算为13250万元,其中:土地出让收入安排支出13000万元,上级补助安排支出250万元。

2019年政府性基金收支预算安排情况详见附表一、附表二。

(三)其他资金预算安排情况

  其他资金收入预期为1430万元,比上年实绩减少85.02%;主要是上级补助减少,安排其他资金支出预算为1430万元,比上年实绩减少85.02%。

2019年其他资金收支预算安排情况详见附表一、附表二。

二、2019年财政工作重点

围绕上述全年目标任务,2019年着重要抓好以下三项工作:

(一)加强税费征管,确保收入增长。加强税收征管,强化对重点税源行业、重点企业的动态监控,掌握经济税源变动,做好收入分析、测算和入库的把控,进一步强化财税、镇、村的三级管理网络建设,加大信息管税力度,减少征管盲点,使河上区域内产生的税收都能留在河上。

(二)围绕基本公共服务,强化财政供给。继续加大对基本公共服务领域的财政供给力度,促进经济社会事业协调发展。积极支持新一轮美丽乡村建设,改善人居环境,持续优化民生保障,完善社会保障体系建设。统筹兼顾、突出重点,全力支持政府实事工程和重点项目建设资金。配合华夏幸福做好河上产业新城做地、出让等工作,为重点项目的推进提供保障。

(三)切实提升管理水平,夯实财政基础。严格执行财经纪律,以法律法规政策制度为准绳,强化预算约束,不断改进财政管理方式,完善制度,规范管理,加强对政府采购和工程领域财政资金的监督管理力度,确保财政资金安全、规范和有效运行,提高财政资金使用绩效,继续做好财政财务的各项信息公开工作,自觉接受公众监督。


  2019年财政支出预算

http://uptown.xsnet.cn/uploadfile/2019/0402/20190402094523528.xls


  2019年财政收入预算

http://uptown.xsnet.cn/uploadfile/2019/0402/20190402094544307.xls


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